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進口付匯核銷辦理流程 | |
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一、進口付匯核銷監(jiān)管部門的職責 (一)整理銀行報送的進口付匯核銷單,錄入有關(guān)數(shù)據(jù)。一般要求隔日錄入完畢并按付匯日期將核銷單歸檔。對有問題的核銷單及時與銀行聯(lián)系改正。待國際收支統(tǒng)計申報2.0版軟件穩(wěn)定運行之后,進口付匯核銷單數(shù)據(jù)直接從該軟件系統(tǒng)中提取,取消手工錄入工作。 (二)審查進口單位的進口到貨報審和未到貨報審,并在三個工作日內(nèi)將報審表錄入計算機。審查三項內(nèi)容: 1、進口單位在報審表上填寫的內(nèi)容與所附單據(jù)的內(nèi)容是否一致無誤; 2、審核付匯 單證 與 報關(guān)單 內(nèi)容是否一致; 3、手工操作時審核進口單位提供的 報關(guān)單 表面是否與 海關(guān) 的要求一致,即是否有防偽標簽、 海關(guān) 編號,是否有清晰的 海關(guān) 驗訖章等;使用 報關(guān)單 核查系統(tǒng)后用計算機核查報關(guān)單的真?zhèn)巍?/P> 經(jīng)審核無誤,即在報審表和報關(guān)單上加蓋報審章,將報關(guān)單和報審表(第一聯(lián))歸檔存放,將報審表(第二聯(lián))的內(nèi)容錄入計算機;如第一項有問題,則請進口單位更正報審表的內(nèi)容后再報審;如第二項、第三項有問題,以及報關(guān)單屬于按規(guī)定應(yīng)辦理二次核對的范圍之內(nèi),則留存有關(guān)報關(guān)單進行二次核對,經(jīng)鑒別結(jié)果為真實者即將報關(guān)單退還進口單位留存,經(jīng)證實存在問題的即按有關(guān)規(guī)定移交外匯檢查部門處理。 (三)進口付匯備案表審核及簽發(fā) 進口付匯備案表是針對一些核銷方式較特殊、銀行資金風險較大及逃套匯發(fā)生頻率較高的進口付匯,如遠期 信用證 、異地付匯、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、預(yù)付款等所采用的一種事前登記、初審辦法。辦理備案表表明外匯局已對上述付匯進行了重點跟蹤、登記,并按期要求進口單位憑有關(guān)憑證向外匯局辦理核銷報審。 二、進口付匯核銷報審流程 (一) 進口付匯到貨的數(shù)據(jù)報審 1、概念 進口付匯到貨報審是進口單位根據(jù)《進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》的要求,按月將“貿(mào)易付匯到貨核銷表”及所附 單證 報送外匯局審查的業(yè)務(wù)過程和手續(xù)。 2、業(yè)務(wù)審核單據(jù) 根據(jù)《進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》規(guī)定,進口單位“應(yīng)當在有關(guān)貨物進口報關(guān)后一個月內(nèi)向外匯局辦理核銷報審手續(xù)”。進口單位在辦理到貨報審手續(xù)時,須對應(yīng)提供下列單據(jù): |
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