(一)總則
第一條為充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督管理作用,加強(qiáng)公司內(nèi)部控制,根據(jù)政府頒發(fā)的有關(guān)內(nèi)部審計(jì)管理?xiàng)l例,結(jié)合本公司的具體情況,特制定本條例。
第二條公司審計(jì)部門,依據(jù)政府法規(guī)、政策、本公司董事會(huì)決議、公司規(guī)章制度及有關(guān)文件規(guī)定,對公司本部及下屬單位的財(cái)務(wù)收支、物資、設(shè)備及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,以嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,杜絕各種違紀(jì)違法現(xiàn)象。
(二)審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì)工作人員
第三條公司董事局下設(shè)審計(jì)室,具體負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)審計(jì)工作,審計(jì)室直屬董事長領(lǐng)導(dǎo),審計(jì)室主任由董事長直接任免,對董事長負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
第四條審計(jì)人員要努力學(xué)習(xí)和掌握國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及公司的有關(guān)規(guī)章制度,熟悉相關(guān)的理論和專業(yè)知識(shí),精通審計(jì)業(yè)務(wù)。
第五條審計(jì)人員必須遵守以下行為規(guī)范,不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。
1. 依法審計(jì);
2. 廉潔奉公;
3. 忠于職守;
4. 堅(jiān)持原則;
5. 客觀公正;
6. 保守秘密。
第六條審計(jì)工作人員依法行使職權(quán),受法律保護(hù),任何人不得打擊報(bào)復(fù),違者將嚴(yán)肅處理,觸犯刑律的將追究法律責(zé)任。
第七條審計(jì)室根據(jù)審計(jì)工作需要可以聘請專業(yè)人員,受聘人員在工作期間與公司正式審計(jì)人員享有同等職權(quán)。
(三)審計(jì)室的主要職責(zé)
第八條審計(jì)室對下列單位的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
1. 總公司本部,包括財(cái)務(wù)部、資金部、貿(mào)易部和金融證券室;
2. 公司所屬的全資企業(yè)和合資企業(yè),包括在境外和內(nèi)地省份所設(shè)立的企業(yè)。
第九條審計(jì)室對各單位的以下事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
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